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企業(yè)所得稅匯算清繳操作實務(wù) 下載課程WORD文檔
添加時間:2009-12-21      修改時間: 2009-12-21      課程編號:100217906
《企業(yè)所得稅匯算清繳操作實務(wù)》課程詳情
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【活動背景】
2009年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作引起了所有企業(yè)的高度關(guān)注,這是新《企業(yè)所得稅法》執(zhí)行后的第二個匯算清繳期,自新稅法執(zhí)行以來,財政部、國家稅務(wù)總局相繼發(fā)布了一系列企業(yè)所得稅配套、補充政策文件。政策的特點是文件量大、涉及面廣、申報系統(tǒng)變更、征管范圍有調(diào)整。這些補充配套文件,直接關(guān)系到企業(yè)應(yīng)交納企業(yè)所得稅的多少。
為使廣大企業(yè)財務(wù)管理人員能夠更好地理解和掌握新稅法的各項政策規(guī)定,更深入的解決匯算清繳實務(wù)操作中的重難點、疑點問題,切實提高納稅申報表的填列技巧,有效防范和控制涉稅風險,避免不必要的稅務(wù)處罰和稅務(wù)負擔。因此,我單位將與中關(guān)村管委會共同舉辦本期培訓活動,《2009年度企業(yè)所得稅匯算清繳實務(wù)操作與納稅申報表填列技巧》實戰(zhàn)培訓課程,注重案例講解,案例貫穿講課全過程。衷心邀請您及您的企業(yè)、事業(yè)單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加本次會議。

【重點關(guān)注問題】
1、企業(yè)所得稅匯算清繳相關(guān)配套政策的變化、解析與運用。包括收入、視同銷售、扣除政策、工資薪金與福利費配套政策、企業(yè)重組政策、資產(chǎn)損失等。

2、收入確認條件、時間、金額等問題,與增值稅、營業(yè)稅收入確認上的差異問題;
3、隱匿收入問題;不征收收入、免稅收入、補貼收入、資產(chǎn)銷售損失等問題;
4、白條、假票;禮品問題;交通費、通訊費、辦公費問題;
5、小型微利企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、匯總繳納企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)注意的事項;

【課程特色】
為財稅經(jīng)理人量身制作,專家學員互動交流,案例教學,課程內(nèi)容實用,即學即用。簡單,有效,可操作性強。

【課程大綱】
企業(yè)所得稅匯算清繳基本思路

收入項目的填報及納稅調(diào)整
收入的稅務(wù)分類
補貼收入的稅務(wù)處理
視同銷售收入的政策變化
各收入項目的納稅調(diào)整
各收入項目的納稅申報表填報

成本費用項目的填報及納稅調(diào)整
成本項目列支政策的變化
各成本項目的申報表填報
工資及三項經(jīng)費的列支的政策變化、納稅調(diào)整及申報表的填列
業(yè)務(wù)招待費的政策變化、納稅調(diào)整及申報表的填列
廣告及業(yè)務(wù)宣傳費、對外捐贈、贊助支出等限額的政策變化、納稅調(diào)整及申報表填列
各種保險支出、差旅費、勞動保護費等費用項目列支條件及申報表填列
關(guān)于無法取得發(fā)票的成本費用項目的列支
企業(yè)一些特殊費用項目的稅前列支問題

資產(chǎn)類項目的填報及納稅調(diào)整
關(guān)于資產(chǎn)“計稅基礎(chǔ)”的理解
固定資產(chǎn)折舊的政策變化、納稅調(diào)整及申報表填報
以前年度固定資產(chǎn)在新法下折舊年限發(fā)生變化的折舊處理
無形資產(chǎn)攤銷的政策變化、納稅調(diào)整及申報表填報
長期待攤費用攤銷的政策變化、納稅調(diào)整及申報表填報
以公允價值計量資產(chǎn)的稅收政策及申報表填報

企業(yè)重組稅務(wù)處理
企業(yè)重組中稅務(wù)處理的“中性化”原則
企業(yè)重組業(yè)務(wù)的納稅調(diào)整

稅收優(yōu)惠政策及享受優(yōu)惠政策的納稅申報
新稅法下的稅收優(yōu)惠政策及企業(yè)運用
稅收優(yōu)惠項目的申報表填列
企業(yè)所得稅稅收籌劃的考慮

彌補以前年度虧損的政策變化及申報表填報
虧損彌補政策的變化
彌補以前年度虧損的填報
利用虧損進行稅收籌劃的考慮

境外所得的稅收抵免政策及申報表的填報
直接稅收抵免、間接稅收抵免政策解析
與境外所得相關(guān)申報表的填列

關(guān)于對外投資損失、收益的相關(guān)稅收政策及申報表的填報
股息、紅利投資收益的稅務(wù)處理
投資轉(zhuǎn)讓所得、損失的稅務(wù)處理

關(guān)于特別納稅調(diào)整事項的稅務(wù)處理原則及申報填列
企業(yè)主要采用的避稅方式
反避稅的主要方式

總分機構(gòu)匯總納稅政策及申報表填報
匯總納稅相關(guān)政策解析
首次采用總分機構(gòu)匯總納稅以前年度虧損彌的處理
匯總納稅的審計問題
匯總納稅的申報表填列

稅收征管的政策變化
納稅申報表附列資料的含義及填報
申報期限和匯算清繳期間的變化

《企業(yè)所得稅匯算清繳操作實務(wù)》培訓受眾
總經(jīng)理、首席財務(wù)官、稅務(wù)官、財務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、會計主管、涉稅會計、稅務(wù)專員等。

《企業(yè)所得稅匯算清繳操作實務(wù)》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《企業(yè)所得稅匯算清繳操作實務(wù)》授課培訓師簡介
劉國東
劉國東
著名企業(yè)納稅籌劃專家;財務(wù)技術(shù)網(wǎng)(www.cfoteam.com.cn)創(chuàng)造人之一、講師團隊成員;中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師、中國注冊資產(chǎn)評估師;北京金安成稅務(wù)師事務(wù)所所長,北京天同信會計師事務(wù)所高級經(jīng)理。
劉國東老師原主要從事國有企業(yè),外資企業(yè)審計評估及財稅咨詢工作,現(xiàn)主要集中服務(wù)于國內(nèi)外高成長企業(yè)、上市公司、500強客戶,并擔任多家大型集團及上市公司財稅顧問,為客戶在中國提供財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢、稅務(wù)顧問、稅收籌劃、確立組織結(jié)構(gòu)納稅布局、業(yè)務(wù)流程納稅規(guī)劃控制風險審計、并購重組改制納稅設(shè)計、稅務(wù)司法鑒定等服務(wù)。曾為企業(yè)節(jié)約稅金超過5000萬元。
擅長主講課程:《企業(yè)所得稅匯算清繳》;《企業(yè)納稅籌劃》;《財務(wù)總監(jiān)風險防范》;《新企業(yè)所得稅法及其下的納稅籌劃》等,逾萬財務(wù)人員與財務(wù)相關(guān)管理人員聽過劉老師的稅務(wù)課程,學員滿意度達95%以上。
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