公開課 內(nèi)訓課 培訓師
首頁 公開課 內(nèi)訓課 特惠課程 培訓師 培訓專題 在線文檔 管理名言 會員專區(qū) 積分兌換 聯(lián)系我們 關于我們 誠聘英才     
首頁 >> 內(nèi)訓課 >> 財務稅務 >> 審計創(chuàng)造價值
審計創(chuàng)造價值
添加時間:2014-05-28      修改時間: 2014-05-28      課程編號:100164310
《審計創(chuàng)造價值》課程大綱
一、內(nèi)部審計是什么?
1、審計的由來
2、審計發(fā)展的歷程
3、最新內(nèi)部審計動態(tài)
4、內(nèi)部審計定義


二、審計創(chuàng)造價值
1、審計部門如何開展工作
  1.1審計戰(zhàn)略與預算
  1.2審計組織
  1.3審計計劃
  1.4審計制度
  1.5審計與其他部門的關系
2、具體審計工作開展
  2.1通知
  2.2取得資料
  2.3分析測試
  2.4底稿溝通
  2.5報告
  2.6后續(xù)審計
3、審計如何創(chuàng)造價值
  3.1促進改善舉例
  3.2降低風險舉例
  3.3創(chuàng)造價值舉例
4、內(nèi)審部門在內(nèi)控體系建設中的作用
  3.1內(nèi)控體系推進部門設置
  3.2內(nèi)審部門的作用
5、審計和內(nèi)控、風險管理的關系
6、內(nèi)審質(zhì)量管理
  6.1質(zhì)量管理原則
  6.2質(zhì)量管理內(nèi)容和實例
7、審計部門設立的必要性
  7.1審計部門設立必要性
  7.2審計外包探討

《審計創(chuàng)造價值》課程目的
了解內(nèi)部審計的由來和定義
了解內(nèi)部審計部門如何開展工作
了解內(nèi)審人員如何為公司創(chuàng)造價值
了解內(nèi)審部門設立的必要性

《審計創(chuàng)造價值》適合對象
1、 企業(yè)負責人
2、 企業(yè)各部門負責人
3、 對內(nèi)部審計感興趣的同事
4、 其他有志于從事內(nèi)部審計職業(yè)的有識之士

《審計創(chuàng)造價值》所屬分類
財務稅務

《審計創(chuàng)造價值》所屬專題
流程審計、
《審計創(chuàng)造價值》內(nèi)訓服務流程
-----------------------------------------------------------------------------------

在線提交培訓需求

培訓顧問需求調(diào)研

溝通確認內(nèi)訓方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內(nèi)訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師邱健老師簡介
邱健
邱健
高端審計管理老師/咨詢師
精通審計全盤管理
精通內(nèi)控風險管理
教育經(jīng)歷
邱健老師,1973年出生于湖南株洲,41歲,常住珠海,國際注冊內(nèi)部審計師(CIA),國際注冊內(nèi)部控制師(CICS),高級風險評估專業(yè)人員證書(RAPC),國際注冊信息系統(tǒng)審計師(CISA),國際注冊管理會計師(CMA)。

工作經(jīng)歷
1. 2009—2013年,中國五百強排名247,全球乳業(yè)前十名的伊利集團(員工十幾萬人) 集團審計部總監(jiān),伊利商學院高級培訓師
2. 2006—2009年 德豪潤達電器股份集團(2004年深交所上市,下屬公司10余家,員工兩萬多,珠海最大民營企業(yè)) 審計監(jiān)察部經(jīng)理
3. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學科技股份集團(2004年深交所上市) 審計部經(jīng)理,負責協(xié)助董秘的上市工作
4. 1994--2001年 香港匯達家具集團(員工5000多人,大陸4個工廠) 財務部主管,后提升為審計部經(jīng)理

老師優(yōu)勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業(yè)工作,并有在三家國內(nèi)大型上市集團公司工作的經(jīng)驗,長期從事審計監(jiān)察管理、內(nèi)控與風險管理等職位超過19年,是國內(nèi)極少數(shù)主講專業(yè)的審計、內(nèi)控與風險管理的高端老師,特別是“伊利集團”被評為全國內(nèi)審工作先進企業(yè),邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗。
審計監(jiān)察管理:在內(nèi)部審計各領域的實際操作中具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,有一整套先進、嚴謹、實用的審計管理理念,具備內(nèi)部審計管理平臺的系統(tǒng)建設和團隊領導能力。
內(nèi)控與風險管理:參與組織和策劃伊利集團內(nèi)控體系建設和內(nèi)控自評工作,將風險管理嵌入到內(nèi)控體系當中,對內(nèi)控和風險管理體系的建立、維護、持續(xù)改進等具有豐富經(jīng)驗,對內(nèi)控和風險管理最新理論有深入研究。

咨詢輔導項目:曾經(jīng)組織和策劃伊利集團內(nèi)控體系建設和內(nèi)控自評工作,目前在福建泉州一家大集團公司,做內(nèi)控體系和風險管理咨詢管理和項目輔導,包括企業(yè)內(nèi)控管理,風險管理,內(nèi)控框架和指引落地工作,內(nèi)控和風險管理體系建設,內(nèi)控和風控自評等。

授課風格
邱健老師鉆研審計內(nèi)控風險管理約20年,歷經(jīng)多行業(yè)多組織運營模式,善于將精深的理論與豐富實踐經(jīng)驗相結(jié)合,并以通俗易懂語言進行教學。老師善于在講課中例舉多年經(jīng)驗中經(jīng)典案例、行業(yè)內(nèi)典型案例進行教學,使學員聽得懂,記得住,能運用。另外,老師善于啟發(fā)學員進行思考,如何將學到的成果與本企業(yè)的實際相結(jié)合開展工作,并給予對應指導。

服務特色
邱健老師秉承審計人嚴謹風格,培訓前、中、后閉環(huán)控制,不斷總結(jié)提升講課和服務水平。老師每次培訓前都開展課前調(diào)查,根據(jù)反饋的學員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案,以求做到最貼合學員實際,達到最好的培訓效果;培訓中積極接收學員反饋意見,進行雙向溝通,滿足學員需求;培訓后跟進培訓效果,持續(xù)提升講課和服務水平。

培訓課題
審計監(jiān)察類:《審計創(chuàng)造價值》《企業(yè)內(nèi)部審計》《審計戰(zhàn)略和審計體系構(gòu)建》《各類型審計開展實務》《合規(guī)體系建設和反舞弊實務》《多種審計模式結(jié)合開展實務》《卓越績效評估(審計)》《審計咨詢與評估》
內(nèi)控類:《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評估》《內(nèi)控體系建設實務》《各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控實務》
風險管理:《企業(yè)風險管理》《全面風險管理框架》《風險識別和評估》
綜合管理類:《內(nèi)部控制與風險管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理》

服務客戶
駱駝蓄電池集團(襄陽)股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利集團、東莞華南印刷(香港)有限公司、德豪潤達電器股份公司、廣東威爾醫(yī)學科技股份公司、香港匯達家具集團、東莞華智彩印包裝有限公司、珠海航電電纜有限公司、珠海納思達集團、廣東科旺電器集團、福建泉州森源家具集團、廣州白云電器、太陽誘電電子集團、深圳三諾電子集團、臺灣燦坤電器制造集團、浙江卓力電器集團、佛山市番格威電器制造有限公司等。
本課程可以提供內(nèi)訓,查看培訓師詳細信息
邱健老師其他內(nèi)訓課
·企業(yè)內(nèi)部審計
·內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理
·內(nèi)部控制與風險管理
·企業(yè)全面風險管理框架
·風險識別與評估
·企業(yè)風險管理
·COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引
·企業(yè)內(nèi)部控制
·各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控實務
·內(nèi)控評價
相關專題
流程審計
相關培訓
2024-10-29 《新清標(征)》與《總計規(guī)》關鍵條文解讀、
2024-11-19 依法合規(guī)、公開公正、競爭擇優(yōu)、協(xié)同高效暨招
2024-12-26 進出口活動風險內(nèi)部審計與企業(yè)健康體檢分析
[內(nèi)訓課] 《信息系統(tǒng)審計》(IT審計)
[內(nèi)訓課] 新興業(yè)務審計
[內(nèi)訓課] 《計算機輔助審計》(非現(xiàn)場審計)
[內(nèi)訓課] 內(nèi)部控制審計與風險管理
[內(nèi)訓課] 內(nèi)部審計
[內(nèi)訓課] 內(nèi)部控制有效性的測試、評價與審計實務
[內(nèi)訓課] 企業(yè)內(nèi)部審計新思維
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved.
廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有  頁面執(zhí)行時間: 45.9 毫秒

粵公網(wǎng)安備 44011302000582號


粵ICP備16013335號
培訓易在線客服 ×