《企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制》課程詳情
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課程背景:
如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果?
如何確保企業(yè)財務(wù)報告的可靠性?
如何保證企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)?。。。
為了實現(xiàn)內(nèi)部控制的上述目標,企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系?如何建立、評價和改進企業(yè)的內(nèi)部控制?這已日益成為困擾大多數(shù)企業(yè)的一個問題。
隨著社會法制化的推進及企業(yè)競爭的加劇,企業(yè)只有建立、健全并執(zhí)行行之有效的內(nèi)部控制體系,才能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,做到基業(yè)長青。
培訓收益:
l 掌握先進的內(nèi)部控制、風險管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計等理論
l 掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,評價內(nèi)部控制的效果并進行改進
l 提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力,建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
l 明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點、控制標準和控制方法,學會從新的視角解讀不同的審計技巧與應(yīng)用
學會成為一個讓員工敬重、各部門感激、領(lǐng)導信任的優(yōu)秀內(nèi)審人員
學會在實務(wù)中,如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關(guān)鍵
培訓對象:
財務(wù)總監(jiān)及公司高級管理人員;負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員;財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
課程對象:
企業(yè)中高層管理者、財務(wù)總監(jiān)、風險管理部經(jīng)理、內(nèi)審部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理
課程大綱:
一、風險防范與管理
引言:解讀國資委<企業(yè)全面風險管理指引>
國資委《中央企業(yè)全面風險管理指引》
l 國際風險管理情況
l 國內(nèi)企業(yè)風險管理情況
l 風險和風險管理
什么是風險?某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合
什么是風險管理?
l 風險管理必須識別風險
l 風險管理要著眼于風險控制
l 風險管理要學會規(guī)避風險
在降低風險的收益與成本之間進行權(quán)衡并決定采取何種措施的過程。
l 企業(yè)全面風險管理與評估核心內(nèi)容
三個概念;一個目標;五種風險;三道防線;
一個流程;兩個體系;一種文化;四種方法
l 全面風險管理架構(gòu)
l 風險管理的工具
風險承擔;風險規(guī)避;風險轉(zhuǎn)移;風險轉(zhuǎn)換;
風險對沖;風險補償;風險控制;實際的風險應(yīng)對戰(zhàn)略舉例
l 風險管理解決方案
l 風險管理組織體系架構(gòu)
l 風險管理組織體系職能
l 風險管理體系的建立
l 風險管理文化三要素
l 風險管理常用技術(shù)方法
風險坐標圖;蒙特卡羅方法;關(guān)鍵風險指標管理;壓力測試
l 風險發(fā)生可能性的定性、定量評估舉例
l 風險發(fā)生對目標影響程度的定性、定量評估舉例
l 風險地圖
l 針對風險可采用哪些風險對策?
l 風險管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶
l 危機管理的金科玉律
二、企業(yè)內(nèi)控
l 缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析
l 對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
l 什么是真正的“內(nèi)部”?
l 什么是有效的“控制”?
l 預算管理是不是一種控制?
l 內(nèi)部控制的定義
l 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
l 內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
l 控制環(huán)境
l 何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
l 如何建立良好的控制環(huán)境
l 內(nèi)部控制活動
l 企業(yè)內(nèi)部控制的“雷區(qū)”
l 企業(yè)內(nèi)部控制的“高壓線”
l 常見的內(nèi)部控制活動有哪些
l 如何做到職責分離?
l IT總體控制
l 預防性控制和檢查性控制
l 穿行測試在內(nèi)控中的應(yīng)用
l 海爾內(nèi)控案例介紹
l 內(nèi)控的建立和執(zhí)行
l 集團化內(nèi)控體系建立
l 集團化內(nèi)控的框架
l 企業(yè)內(nèi)控體系建立
l 企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個內(nèi)控部門?
l 內(nèi)控人員到底是做什么的?
l 內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段
l 如何確定和分解目標
l 如何識別風險
l 如何建立控制政策:二維表、流程圖、文字描述
l 內(nèi)部控制的原則
l 內(nèi)部控制的分類
l 內(nèi)部控制的手段
l 內(nèi)部控制的設(shè)計-執(zhí)行-評價-改進優(yōu)化
l 如何有效執(zhí)行內(nèi)控
l 如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況:執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨立的評估
l 內(nèi)部控制的評價
l 內(nèi)部控制評價應(yīng)注意的問題
l 穿行測試在企業(yè)內(nèi)部控制中的應(yīng)用
l 案例分享
l 內(nèi)部審計簡介
l 內(nèi)部審計-是管理者的耳目還是?
l 內(nèi)部審計在企業(yè)里應(yīng)該向誰報告?
l 內(nèi)部審計vs內(nèi)部控制
l 內(nèi)審的技術(shù)方法與實戰(zhàn)技巧
l 審查書面資料的方法
l 順查法與逆查法
l 詳查法與抽查法
l 綜合運用,能查出“小金庫”
l 客觀實物證實方法
l 盤點、調(diào)節(jié)、鑒定
l 找到虛增庫存價值,調(diào)節(jié)利潤的證據(jù)
l 審計調(diào)查方法
l 觀察、詢問、函證、調(diào)查表
l 創(chuàng)造互相理解的氛圍
l 學會傾聽的技巧
l “快”與“準”是關(guān)鍵
l 別被被審計對象牽著走
l 審計抽樣方法
l 分析性復核方法
l 內(nèi)部控制符合性測試
l 實務(wù)指導
l 如何做個“啄木鳥”、讓壞人做不出壞事,
l ----------只能做好事——內(nèi)部控制制度審計
l 如何抓出藏在桌下的黑金--財務(wù)收支審計
l 魔鬼藏在細節(jié)中
l 如何判斷“功臣”與“逆賊”--經(jīng)濟責任審計
l 海爾全流程的內(nèi)控案例解析
l 培訓成果總結(jié),問題交流
《企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制》課程目的
l 掌握先進的內(nèi)部控制、風險管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計等理論
l 掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,評價內(nèi)部控制的效果并進行改進
l 提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力,建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
l 明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點、控制標準和控制方法,學會從新的視角解讀不同的審計技巧與應(yīng)用
學會成為一個讓員工敬重、各部門感激、領(lǐng)導信任的優(yōu)秀內(nèi)審人員
學會在實務(wù)中,如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關(guān)鍵
《企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制》所屬分類
特色課程
《企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、
內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理、
風險管理、
內(nèi)控培訓、
內(nèi)部控制培訓、
內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理培訓、
內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓、
內(nèi)控評估培訓、
企業(yè)重組、
公司財務(wù)分析與風險防范、
工廠精細化管理、
《企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制》授課培訓師簡介
孫犁
借鑒先進管理經(jīng)驗,創(chuàng)建提升企業(yè)制造競爭力管理咨詢模式,國內(nèi)多家企業(yè)管理咨詢公
司高級培訓師、咨詢師。曾任高級財務(wù)經(jīng)理,職業(yè)經(jīng)理人;某家電知名企業(yè)工作經(jīng)驗15年,曾兼任企業(yè)大學高級講師;十幾年經(jīng)歷走過財務(wù)經(jīng)理、企劃主管、財務(wù)總監(jiān)等中高級管理崗位;具有豐富企業(yè)財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。