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會計內部控制
添加時間:2015-06-03      修改時間: 2015-06-03      課程編號:100181069
《會計內部控制》課程大綱
一、如何認識內部控制
1.內部控制在商業(yè)銀行經營中的作用
2.內部控制的目標和原則


二、會計業(yè)務風險的表現形式
1.會計業(yè)務操作風險的主要表現形式和防范手段
Ø 人員配備、機構設置風險。
Ø 會計結算操作風險。
Ø 票據業(yè)務操作風險。
Ø 員工欺詐舞弊風險。
2.會計內控的薄弱環(huán)節(jié)分析
Ø 思想上對內控的必要性缺乏足夠認識
Ø 內控制度建設缺乏規(guī)范統(tǒng)一性
Ø 內控制度執(zhí)行力不強


三、內部控制手段
1.內部制約機制
2.員工行為禁止性規(guī)定
Ø 基本類禁止性規(guī)定
Ø 管理類禁止性規(guī)定
Ø 專業(yè)類禁止性規(guī)定
3.違規(guī)積分管理


四、案例分析
1.應付檢查,虛假查庫
2.權限卡管理不善,不法分子乘機作案
3.印、押、證管理失控,違規(guī)終釀苦果
4.隨意查復雖輕松 資金損失責難逃
5.長期“堅守”崗位 案件隱患無窮
6.分管分用失控 制約機制失效

《會計內部控制》所屬分類
市場營銷

《會計內部控制》所屬專題
內部控制與企業(yè)風險管理、內控培訓、會計行業(yè)管理內部控制培訓、內部控制與企業(yè)風險管理培訓內部控制與內部審計管理培訓、新會計準則、
《會計內部控制》內訓服務流程
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1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
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2.量身定做
選定初步的內訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師王一鳴老師簡介
王一鳴
王一鳴
 金融培訓實戰(zhàn)派專家
 中國某國有五大行審計部高管
 國有行五大行培訓中心特約高級培訓講師
 銀行審計工作經歷逾30年
 國內審計部極少精通銀行業(yè)務和計算機技術的非現場資深專家
 多次參與總行非現場稽核風險指標體系的編制
 為五大行針對大數據開發(fā)多個非現場稽核項目
 多次受邀為五大行稽核條線介紹非現場審計經驗
專家介紹:
高級會計師、高級經濟師。王老師任職于某國有五大行,從事金融工作三十多年,12年銀行非現場審計工作經歷。熟悉銀行會計、財務、審計工作,并有較為深入的研究。在銀行任職期間,兼任該行培訓中心資深講師,具有15年教學和培訓經歷。隨著銀行各項業(yè)務電子化、網絡化程度提高,現代審計理念中,現場審計應建立在非現場審計基礎之上,王老師課程順應時代潮流,具有極大的實用價值。他以龐大的數據為依托,利用現有的技術手段,精確、批量地處理被審計對象的相關業(yè)務信息,并將自己多年工作心得和寶貴經驗延展到課程內容之中。觀點新穎,如《企業(yè)財務報表分析與舞弊識別》,王老師就以信貸審計的角度,把大數據、各種指標等因素,融匯其中,精準有效找出報表存在的問題,現場實操,以生動的案例印證理論和觀點。作為業(yè)內資深專家,王老師受邀為多家銀行授課,領導聽后給予極高評價,并多次追加課程,開設公開課,座無虛席。
本課程可以提供內訓,查看培訓師詳細信息
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