公開課 內訓課 培訓師
首頁 公開課 內訓課 特惠課程 培訓師 培訓專題 在線文檔 管理名言 會員專區(qū) 積分兌換 聯(lián)系我們 關于我們 誠聘英才     
首頁 >> 公開課 >> 財務稅務 >> 內部控制與風險管理
內部控制與風險管理 下載課程WORD文檔
添加時間:2014-06-06      修改時間: 2015-05-20      課程編號:100264466
《內部控制與風險管理》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表
1.為何需要內部控制


• 公司治理


• 信息披露的不對稱


• 個人犯罪心里分析


• 職業(yè)道德危機


• 跨國公司的控制


2.控制的財務基礎


• 財務運作體系與控制核心


• 營運資本分析


• 財務預警機制的建立


• Z分值模型


3.內部控制系統(tǒng)


• 內控系統(tǒng)的目標


• 構建內控框架(五要素)


• COSO的17個要素精析


• COSO控制的四個層次


• 實施內部控制的步驟與方法


4.SOX法案對控制的作用


• 302條款管理層的責任


• 404條款對財務報告的控制


• 906條款對高級白領的懲戒


• 財務報表可靠的五種判斷


• 披露的三種方式


• 缺陷的三個等級


• 關鍵控制


5.風險管理


• 風險的八個要素


• 風險管理的三個緯度


• 六個目標的設定


• 風險評估與應對


• 風險實施的案例


6.流程控制


• 目標:保證人、錢、物、信息的安全與完整


• 流程圖


• 管理業(yè)務聯(lián)系循環(huán)與控制關鍵點


- 人的進出:組織結構與人員素質控制


- 物的進:采購申報、審批程序及授權、驗收與記錄


- 物的出;銷售訂單、授權審批、發(fā)貨及記錄、退貨處理


- 錢的入;債權確認、收稅與入賬、折扣


- 錢的出;債務確認、付稅審批及記錄


穿行測試用


7.從內部審計看內部控制


• 內部審計與內部控制


• 審計內部控制的程序和方法


- 審計的依據


- 審計重點的確定


- 審計的交談技巧


- 審計取證的技術


- 100個關鍵控制點


- 對帳的方法

《內部控制與風險管理》培訓受眾
審計經理、法務部經理、負責內部審計的財務人員、財務會計經理,負責可行性報告的經理、財務會計、銷售經理和項目經理等

《內部控制與風險管理》課程目的
如何確保企業(yè)人、財、物的安全和完整?如何確保信息的客觀、完整和持久?如何確保企業(yè)的制度和經營決策得到有效實施?如何提高企業(yè)的經營效率和投資者的回報率?這些都是財務管理與內部控制系統(tǒng)的目標。我們將從內部控制的角度,為您提供科學、系統(tǒng)的財務管理思路和方法,幫助您的企業(yè)安全、高效地實現(xiàn)目標。我們將從內部控制的角度,為您提供科學、系統(tǒng)的財務管理思路和方法,幫助您的企業(yè)安全、高效地實現(xiàn)目標。


《內部控制與風險管理》所屬分類
財務稅務

《內部控制與風險管理》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、內部控制與企業(yè)風險管理風險管理、內控培訓、內部控制培訓內部控制與企業(yè)風險管理培訓、內部控制與內部審計管理培訓、內控評估培訓、

《內部控制與風險管理》授課培訓師簡介
《內部控制與風險管理》報名服務流程
-----------------------------------------------------------------------------------

選擇課程

選擇上課時間

報名參加

確認報名

支付課款

參加課程

我們的優(yōu)勢
十六年誠信品牌值得信賴
一站式培訓顧問服務想你所需
海量課程及專業(yè)師資隨需應變
多城市開課,讓您擁有更多選擇更多便利
會員折扣讓您更合理有效的使用您的費用預算
公開課需求        課程編號:100264466          咨詢熱線:020-29042042
課程名稱:  內部控制與風險管理
您的真實姓名:  * (請一定使用真實姓名)
性    別:  先生女士
公司名稱: 
E-mail地址:  *
電話/手機:  * (電話請帶上區(qū)號,謝謝)
QQ: 
上課時間:  (時間格式:2025-01-24)
上課地點: 
費用預算:  * 元人民幣。(請?zhí)顚憯?shù)字,不需要填寫單位。)
其它咨詢: 
驗證數(shù)字:   驗證碼,看不清楚?請點擊刷新驗證碼 *
同名內訓課
[內訓課] 內部控制與風險管理
[內訓課] 內部控制與風險管理
[內訓課] 內部控制與風險管理
[內訓課] 內部控制與風險管理
[內訓課] 內部控制與風險管理
[內訓課] 內部控制與風險管理
準時開課
報名有禮!
1、報名參加本課程,可獲得雙倍積分!
  點擊這里查看積分的用途
2、老客戶介紹新客戶參加本課程,老客戶將可額外獎勵0.5倍積分!
  點擊這里查看積分的用途
3、報名參加指定課程可按會員享受8.5折優(yōu)惠!
4、報名參加本站特惠課程最高可享受300元/人的交通食宿補貼!
  點擊這里查看所有活動特惠課程
相關專題
企業(yè)風險防范與管控
內部控制與企業(yè)風險管理
風險管理
內控培訓
內部控制培訓
內部控制與企業(yè)風險管理培訓
內部控制與內部審計管理培訓
內控評估培訓
相關培訓
[內訓課] 信用風險控制、逾期賬款催收技巧
[內訓課] 高凈值客戶風險管理
[內訓課] 運用稅收協(xié)定待遇,降低境外稅務風險 ————“
[內訓課] 風險隱患識別與控制(JSA)
[內訓課] 內部控制與風險管理
[內訓課] 全面風險管理與內部控制
[內訓課] 信貸業(yè)務風險管理與合規(guī)操作
[內訓課] 信貸業(yè)務風險管控與不良資產清收
[內訓課] 會計操作風險內部控制與反洗錢
[內訓課] 會計操作風險內部控制與反洗錢
內控評估培訓相關培訓師
黃杰(青島)
鐘凱林
內控評估培訓相關公開課
2025-01-07 關于舉辦《民法典合同編司法解釋》下合同管
內控評估培訓相關內訓課
內部控制與內部相關培訓師
鐘凱林
羅志國
內部控制與內部相關公開課
1、對海關稽查重點與方法介紹,了解海關稽查2、分析企業(yè)進出口風險,提高企業(yè)風險管理意識3、掌握審計機構、審計計劃、審計組織和審計開展準備4、用關務知...
內部控制與內部相關內訓課
內部控制與企業(yè)相關培訓師
鐘凱林
羅志國
內控培訓相關公開課
2025-01-07 關于舉辦《民法典合同編司法解釋》下合同管
內部控制與企業(yè)相關內訓課
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved.
廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權所有  頁面執(zhí)行時間: 19.1 毫秒

粵公網安備 44011302000582號


粵ICP備16013335號
培訓易在線客服 ×